REGISTRAZIONE VENDITA IN REGIME OSS/IOSS


1. Selezionare la causale contabile FV relativa al Registro Iva Vendite configurato come OSS (Esempio FV2 per registro IVA vendite OSS nr. 2)

2. Utilizzare il bottone "IMPORT ONE STOP SHOP ON/OFF" per indicare che la fattura sia in regime IOSS ("I") oppure OSS ("N")

3. Applicare l’IVA del paese di destinazione del cliente, non quella italiana.



Per l'anagrafica dei clienti appartenenti all’Unione Europea, attenersi alle seguenti indicazioni:

  • Il campo Codice Fiscale non deve essere compilato, in quanto non previsto per soggetti esteri.
  • Nel campo Stato e nel campo Codice Paese ISO deve essere inserita la sigla del Paese UE di appartenenza (es. FR per Francia).
  • Nel campo Partita IVA deve essere inserito esclusivamente il numero identificativo, senza ripetere la sigla del Paese.

Esempio corretto:

  • Stato: FR
  • Codice Paese ISO: FR
  • Partita IVA: E5X62X483

Esempio errato:

Stato: FR

Partita IVA: FRE5X62X483





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