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Inserimento saldi anno precedente

Soluzione

Esistono due tecniche per l'inserimento dei saldi di apertura:

SOLUZIONE 1 (indicato per regimi forfetari e contabilita' semplificate)
  Inserimento dei saldi del solo STATO PATRIMONIALE al 01/01/"NN" :
    - Utilizzare la funzione Menu' "Apertura/Chiusura" --> "Inserimento Saldi di APERTURA - trasferimento da altra procedura" 

SOLUZIONE 2
 Inserimento dei saldi di bilancio al 31/12/"NN-1":
   - Aprire l'esercizio contabile precedente " anno "NN-1" (Menu' "Apertura/Chiusura"---> "Creazione esercizio precedente);
   - Inserire i saldi di bilancio al es 31/12/"NN-1" con uno dei seguenti metodi:.
2.1 Inserimento dei saldi con la causale MULTI:
  - Tasto funzione "M", oppure sulla barra degli strumenti "Registrazioni"-"Inserimento" scrivere "MULTI"
  - inserire i saldi dare e avere in un unica registrazione.
2.2 Inserimento dei saldi con la causale "M":
  - Tasto funzione "M", oppure sulla barra degli strumenti "Registrazioni"-"Inserimento" scrivere "M"
  - Registrare tutte le ATTIVITA' al 30/09, (solo con movimenti in dare, F7 per Forzare la registrazione)
  - Registrare tutte le PASSIVITA'al 31/10, (solo con movimenti in avere F7 per Forzare la registrazione)
  - Registrare tutti i COSTI al 30/11, (solo con movimenti in dare, F7 per Forzare la registrazione)
  - Registrare tutti i RICAVI al 30/12, (solo con movimenti in avere, F7 per Forzare la registrazione)

Si utilizzano date diverse di registrazione, per verificare la quadratura di bilancio con più semplicità.

Terminato l'inserimento dei saldi, visualizzare il Bilancio a sezioni contrapposte, utilizzando il tasto funzione "BILANCIO", oppure sulla barra degli strumenti "BILANCI", cliccare su "BILANCIO ANALITICO"


Se il bilancio presenta delle squadrature occorre individuare l'errore e apportare le modifiche come segue:
  - Elaborare il Bilancio a video;
  - Cliccare sulla voce da modificare;
  - Cliccare su F10 (modifica operazione);
  - Correggere l'importo immesso;


NOTA BENE: Per i professionisti e per chi ha optato per il regime "IVA di cassa" prima di operare nell'esercizio contabili "NN", è necessario:

  • entrare nell'anno "NN-1" ed inserire tutte le fatture non riscosse/non pagate nell'anno
  • eseguire le operazioni di apertura/chiusura conti.
 
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ID Articolo: 88
Categoria: CONTABILITA
Valutazione (Voti): Articolo valutato 1.0/5.0 (1)

 
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